在过去一年,中心内部审计工作以问题为导向,重点整改为原则,积极开展服务型内审,取得良好收效。
2022年,对内设13个科室、管理部的业务运行情况进行了审计,确保审计对象全覆盖。采取了分析性复核,电子档案与系统相结合等审计方法,认真梳理疑点,确保精准发现问题,不漏过问题。
在审计过程中,发现疑点问题,及时留存审计底稿,形成疑点清单,并与各审计对象积极主动沟通,受到了各审计对象的欢迎。沟通过程中,对审计对象非主观原因导致的问题不计入审计问题,对立即整改的问题不列入审计报告,目的在于真正发挥内审作用,不以发现问题为目的,而以整改为目的,确保中心业务政策和服务标准的贯彻落实,确保高质量发展。
在推进审计整改工作过程中,建立整改台账,采取多种沟通方法,积极推进“回头看”工作。2022年,内部审计共发现业务类问题59个,全部整改到位。各类业务相对往年规范化程度更高。
通过审计,中心不仅规范了各项业务,还提高了工作人员的服务意识,为新的一年开好局、起好步打下了坚实的基础。
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